北京市人民政府臺(tái)灣事務(wù)辦公室2024年度部門決算
目??? 錄
第一部分 2024年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2024年度部門決算說明
第三部分 2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2024年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2024年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件。北京市人民政府臺(tái)灣事務(wù)辦公室2024年度部門決算報(bào)表.xlsx
第二部分 2024年度部門決算說明
一、部門基本情況
中共北京市委臺(tái)灣工作辦公室、北京市人民政府臺(tái)灣事務(wù)辦公室,簡(jiǎn)稱“北京市臺(tái)辦”,是市委、市政府主管對(duì)臺(tái)工作的職能部門。我部門共有三家所屬單位,分別是:北京市人民政府臺(tái)灣事務(wù)辦公室(本級(jí))、北京市涉臺(tái)服務(wù)中心、北京市人民政府臺(tái)灣事務(wù)辦公室融媒體中心。
主要職責(zé)是:貫徹執(zhí)行中央對(duì)臺(tái)工作的方針政策,組織、指導(dǎo)、管理、協(xié)調(diào)全市的對(duì)臺(tái)工作;檢查督促市各部門、各單位落實(shí)中央對(duì)臺(tái)工作的方針政策,以及執(zhí)行市委、市政府有關(guān)工作部署的情況;研究對(duì)臺(tái)工作中的政策問題,結(jié)合北京市對(duì)臺(tái)工作實(shí)際,及時(shí)提出意見和建議;統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和指導(dǎo)本市對(duì)臺(tái)經(jīng)濟(jì)、文化、教育、科技等各方面的交流與合作,以及人員往來、投資等項(xiàng)工作;歸口管理來京臺(tái)胞的接待及涉臺(tái)事務(wù)。
二、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計(jì)5519.45萬元,比上年增加37.92萬元,增長0.69%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2024年度本年收入合計(jì)5510.81萬元,比上年增加150.58萬元,增長2.81%。
1.財(cái)政撥款收入5510.81萬元,占收入合計(jì)的100%。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5510.81萬元,占收入合計(jì)的100%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,占收入合計(jì)的0%;國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,占收入合計(jì)的0%;
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,占收入合計(jì)的0%;
3.事業(yè)收入0萬元,占收入合計(jì)的0%;
4.經(jīng)營收入0萬元,占收入合計(jì)的0%;
5.附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計(jì)的0%;
6.其他收入0萬元,占收入合計(jì)的0%。
圖1:收入決算

(二)支出決算說明
2024年度本年支出合計(jì)5248.15萬元,比上年增加6.98萬元,增長0.13%,其中:基本支出3448.42萬元,占支出合計(jì)的65.71%;項(xiàng)目支出1799.73萬元,占支出合計(jì)的34.29%;上繳上級(jí)支出0萬元,占支出合計(jì)的0%;經(jīng)營支出0萬元,占支出合計(jì)的0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占支出合計(jì)的0%。
圖2:基本支出和項(xiàng)目支出情況

三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)5519.45萬元,比上年增加37.92萬元,增長0.69%。主要原因:根據(jù)工作需要,增加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5248.15萬元,主要用于以下方面(按大類):一般公共服務(wù)支出4300.41萬元,占本年財(cái)政撥款支出81.94%;教育支出26.61萬元,占本年財(cái)政撥款支出0.51%;科學(xué)技術(shù)支出240.08萬元,占本年財(cái)政撥款支出4.57%;社會(huì)保障和就業(yè)支出434.05萬元,占本年財(cái)政撥款支出8.27%;衛(wèi)生健康支出247萬元,占本年財(cái)政撥款支出4.71%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”(類)2024年度年初預(yù)算4633.65萬元,2024年度決算4300.41萬元,完成年初預(yù)算的92.81%。
其中:
“港澳臺(tái)事務(wù)”(款,下同)2024年度年初預(yù)算4633.65萬元,2024年度決算4300.41萬元,完成年初預(yù)算的92.81%。主要原因:落實(shí)政府過緊日子的要求,壓減一般性支出。
2、“教育支出”(類)2024年度年初預(yù)算48.46萬元,2024年度決算26.61萬元,完成年初預(yù)算的54.91%。其中:
“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2024年度年初預(yù)算48.46萬元,2024年度決算26.61萬元,完成年初預(yù)算的54.91%。主要原因:落實(shí)政府過緊日子的要求,壓減一般性支出。
3、“科學(xué)技術(shù)支出”(類)2024年度年初預(yù)算241萬元,2024年度決算240.08萬元,完成年初預(yù)算的99.62%。其中:
“其他科學(xué)技術(shù)支出”(款)2024年度年初預(yù)算241萬元,2024年度決算240.08萬元,完成年初預(yù)算的99.62%。主要原因:落實(shí)政府過緊日子的要求,壓減一般性支出。
4、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類) 2024年度年初預(yù)算407.65萬元,2024年度決算434.05萬元,完成年初預(yù)算的106.48%。其中:
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”(款) 2024年度年初預(yù)算407.65萬元,2024年度決算434.05萬元,完成年初預(yù)算的106.48%。主要原因:人員增減變動(dòng)導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)變化。
5、“衛(wèi)生健康支出”(類)2024年度年初預(yù)算252.29萬元,2024年度決算247萬元,完成年初預(yù)算的97.90%。其中:
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”(款)2024年度年初預(yù)算252.29萬元,2024年度決算247萬元,完成年初預(yù)算的97.90%。主要原因:人員增減變動(dòng)導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)變化。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本單位無此類支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本單位無此類支出。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2024年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出3448.42萬元,使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元,(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出;(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出;(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)85.52萬元,比2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算195.38萬元減少109.85萬元。其中:
1.因公出國(境)費(fèi)用。2024年度決算數(shù)6.52萬元,比2024年度年初預(yù)算數(shù)19.95萬元減少13.43萬元。主要原因:落實(shí)政府過緊日子的要求,壓減一般性支出。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年度決算數(shù)9.36萬元,比2024年度年初預(yù)算數(shù)10.5萬元減少1.14萬元。其中,公務(wù)用車購置費(fèi)2024年度決算數(shù)0萬元,2024年度購置(更新)0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年度決算數(shù)9.36萬元,主要原因:落實(shí)政府過緊日子的要求,壓減一般性支出。2024年度公務(wù)用車保有量9輛。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)161.88萬元,比上年增加4.71萬元,增加原因:工作量增加導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行成本增加。
三、政府采購支出情況
2024年度政府采購支出總額405.85萬元,其中:政府采購貨物支出3萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出402.85萬元。授予中小企業(yè)合同金額217.96萬元,占政府采購支出總額的53.71%,其中:授予小微企業(yè)合同金額157.28萬元,占政府采購支出總額的38.75%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
截至12月31日,北京市人民政府臺(tái)灣事務(wù)辦公室共有車輛9臺(tái);單位價(jià)值100萬元(含)以上的設(shè)備0臺(tái)(套)。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2024年度政府購買服務(wù)決算1276.42萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi):是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購:指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為,是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù):是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng),按照政府采購方式和程序,交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān),并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.一般公共服務(wù)支出(類)港澳臺(tái)事務(wù)(款):反映用于港澳臺(tái)事務(wù)方面的支出。
8.教育支出(類)進(jìn)修及培訓(xùn)(款)培訓(xùn)支出(項(xiàng)):反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。教育部門的師資培訓(xùn),黨校、行政學(xué)院等專業(yè)干部教育機(jī)構(gòu)的支出,以及退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的培訓(xùn)支出,不在本科目反映。
9.科學(xué)技術(shù)支出(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項(xiàng)):反映其他科學(xué)技術(shù)支出中除科技獎(jiǎng)勵(lì)、核應(yīng)急、轉(zhuǎn)制科研機(jī)構(gòu)外用于科技方面的支出。
10.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
11.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
12.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
13.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
14.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
第四部分 2024年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
略。
二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
略。
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
略。
根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》有關(guān)規(guī)定,不含不予公開信息。


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